00事務事業評価
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H27事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項424●○○●○○平成年度○始期年度~終期年度●平成2.事務事業の概要■□□□□□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)(人)(%)(千m3)4.投入資源(単位:千円)2526給水人口35,70965事業費増減の理由工事請負費391,301(30%以上増減の場合)負担金及び分担金0委託料3,011臨時嘱託等(人)賃借料通信運搬費17費用合計(①+②)538,070411,939484,118000燃料費581人当たり単価7,8087,8087,808内訳正規職員(人)0.950.950.95主な歳出の内訳人件費 ・・・ ②7,4187,4187,418000備消耗品費385一般財源391,127196,088305,488000その他特財71,29587,71053,158老朽管更新(補助対象事業費/4)5,900県支出金配水池(補助対象事業費/3)114,823歳入の積算内訳内 訳国庫支出金68,230120,723118,054国庫補助金補足説明成果(どのような状態になったか)年  度H26H27H28H29H30H3188.3説明(算式等)(総配水量-無効水量)/総配水量*100達成率99.4%99.4%H30H31H32目標実績8787成果指標指標名称有効水量比率(%)年度H26H27H28H29説明(算式等)達成率H28H29H30H31H32計画実績1,970453活動指標指標名称老朽管更新延長(m)年度H26H27説明(算式等)水道管路延長(千m)達成率H30H31H32見込実績383.6384.3その他 (対象指標指標名称水道の供給施設年度H26H27H28H29目指す状態計画的に建設改良事業を実施することにより、安心安全な水道を安定供給する。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局(期限の定めの無い事業)目的老朽化した水道施設を計画的に更新し、安心安全な水道を安定供給する。事業内容老朽化した配水管による漏水及び赤錆による水質悪化を解消するため老朽管の更新を実施する。また、災害や事故などのリスクを軽減するため、配水池等の重要施設整備を計画的に実施する。対象給水区域内の水道施設事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~説明事業法令根拠水道法、地方公営企業法条例・要綱等新庄市水道事業の設置に関する条例予算・事務事業名企業会計1款1項1目給配水設備工事事業予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者山科昌施策名安全な水道水の安定供給内線357事務事業名水道施設建設改良事業事務事業コード424-101-56総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課上下水道課政策名222324事業費の算出根拠(H27)404,521476,70035,44635,68135,34235,23535,017給水人口と普及率年度19202134,809普及率88.989.489.890.991.592.092.735,6133,2113,2013,2653,2173,2753,239事業費 ・・・ ①530,652受益者負担2734,41893.43,2043,22993.1給水量3,264(PLAN)計画(DO) 実行424-101-56(H27実績評価)

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