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131-101-42(H30実績評価)H30事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項131●○○●○○平成年度●始期年度~終期R2年度○平成2.事務事業の概要□□□■■□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)※参考 日別人出数(万人)H29H308/2420.021.01.0105.0%8/2520.021.01.0105.0%8/2615.07.0△ 8.046.7%合計55.049.0△ 6.089.1%4.投入資源(単位:千円)事務事業名新庄まつり実行委員会運営事業事務事業コード131-101-42総合計画基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち担当課商工観光課政策名地域資源を磨き、魅力ある観光産業を確立する担当者渡辺 磨利施策名地域資源の磨き出しと活用内線252事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等予算・事務事業名一般会計7款1項3目新庄まつり振興事業費予算コード01-070103-0102事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に令和2年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~(期限の定めの無い事業)目的新庄まつりにより交流人口の拡大を図る。事業内容広報宣伝、行列全般の調整・運営、まつり関係団体への支援、観覧客整理や交通安全対策について、主催となる「新庄まつり実行委員会」に負担金を支出し、官民協働で実施する。対象市民及び観光客目指す状態新庄まつりの安全かつ円滑な運営及びまつり実施による更なる観光振興と地域活性化を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他 (対象指標指標名称人出数(千人)年度H26H27H28H29H30R1R2見込実績5255105105504901,000説明(算式等)達成率活動指標指標名称実行委員会(専門部会含む)会議数年度H26H27H28H29H30R1R2計画実績83119181620説明(算式等)達成率40.0%155.0%95.0%90.0%80.0%成果指標指標名称人出数(千人)年度H26H27H28H29H30R1R2目標実績5255105105504901,000説明(算式等)達成率52.5%51.0%51.0%55.0%49.0%補足説明成果(どのような状態になったか)悪天候の影響を受け人出数は減少したものの、山車運行については安全面を重視した観覧場所設置と警備体制が行われた。年  度H26H27H28H29H30R1事業費の算出根拠(H30)事業費 ・・・ ①14,64029,68324,81331,50326,50326,503歳入の積算内訳内 訳国庫支出金県支出金受益者負担その他特財一般財源14,64029,68324,81331,50326,50326,503主な歳出の内訳人件費 ・・・ ②11,55613,58614,24314,54712,22412,988新庄まつり実行委員会負担金26,503内訳正規職員(人)1.481.741.841.841.601.701人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,6407,640費用合計(①+②)26,19643,26939,05646,05038,72739,491臨時嘱託等(人)事業費増減の理由(30%以上増減の場合)前年比(PLAN)計画(DO) 実行

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